岗位职责:
1、负责制定和完善公司的内部审计政策和流程;
2、组织并实施公司战略、经营、生产、运营等领域的全面审计工作,确保合规性和高效性;
3、对审计过程中发现的问题进行深入分析,并提出改进措施;
4、与相关部门密切合作,推动审计结果的落实与整改;
5、组织跨部门协作,推动审计发现问题的整改闭环,定期向管理层汇报审计工作进展及结果。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,有工贸一体及零售行业内审从业经历;
2、拥有 CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格证书者优先考虑;
3、具备5年以上内部审计工作经验,其中至少 3 - 5 年在内部审计领域担任部门管理一把手的职务,有独立带领审计部门的经验;
4、有较强的专业判断能力、问题解决能力;
5、具备独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、保密的品质;
6、有领导能力,积极指导和带领团队取得良好业绩;
7、能适应出差。